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關于北京市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算的報告 ———2022年1月6日在北京市第十五屆 人民代表大會第五次會議上 北京市財政局局長 吳素芳 各位代表: 受市人民政府委托,現(xiàn)將北京 市 2021 年 預 算 執(zhí) 行 情 況 和 2022年預算草案的報告提請市第十五屆人大第五次會議審議,并 請市政協(xié)各位委員提出意見。 一、2021年預算執(zhí)行情況 2021年 是 黨 和 國 家 歷 史 上 具 有 里 程 碑 意 義 的 一 年,在 以 習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,在中共北京市委直接領 導下,在市人大及其常委會監(jiān)督支持下,我們堅持以習近平新時代 中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷 次全會精神,深入貫徹習近平總書記對北京一系列重要講話精神, 立足新發(fā)展階段,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,主動服務和融 入新發(fā)展格局,堅持以首都發(fā)展為統(tǒng)領,統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟 社會發(fā)展,落實積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)要求,穩(wěn)步 推進各項財稅改革和財政管理工作,為首都經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展提 — 1 — 供有力的政策和資金保障,較好地完成了市十五屆人大四次會議 確定的目標任務,實現(xiàn)了“十四五”良好開局。 (一)一般公共預算執(zhí)行情況 1. 全市一般公共預算收支執(zhí)行情況。 2021年,根據(jù)《預算法》和《北京市預算審查監(jiān)督條例》關于預 算調整的有關規(guī)定,綜合考慮本市新增政府一般債券資金等情況, 本市一般公共預算支出規(guī)模增加。我們依法按程序報請市人大常 委會審查批準了市級一般公共預算支出調整方案。 2021年,全市一般公共預算收入5932.3億元,增長8.1%,超 過年初“增長3%”的預期目標,主要是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)快速發(fā)展帶 動信息服務業(yè)財政收入增長33.1%;隨著疫情防控形勢好轉,批發(fā) 零售業(yè)和商務服務業(yè)經(jīng)營活動恢復較快,行業(yè)財政收入分別增長 25.1%、13.0%;新冠疫苗生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務迅速增長,帶動醫(yī)藥制造業(yè) 財政收入增長1.8倍。加中央返還及補助、地方政府債券等收入 2110.2億元,收入合計8042.5億元。一般公共預算支出6862.7億 元,增長1.3%。加上解中央、地方政府債券還本等支出1179.8億 元,支出合計8042.5億元。全市一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。 2. 市級一般公共預算收支執(zhí)行情況。 市級一般公共預算收入3302.8億元,增長9.2%,完成調整 預算的106.3%(超收收入194.8億元,依法轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基 金)。加中央返還及補助809.6億元、區(qū)上解611.3億元、地方政 府債券收入462.3億元、調入資金33.2億元、國有資本經(jīng)營預算 — 2 — 劃入19.3億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金45.0億元、地方上年專項 政策性結轉使用79.6億元,收入合計5363.1億元。 市級一般公共預算支出3002.4億元,增長1.8%,完成調整 預算的100.0%。加上解中央支出129.9億元、對區(qū)稅收返還和 一般性轉移支付1371.6億元、地方政府債券還本270.2億元、地 方政府債券轉貸支出322.8億元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金266.2 億元,支出合計5363.1億元。市級一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。 2021年市級一般公共預算收支平衡圖 市級預備費支出50.0億元,主要用于落實中央新的政策要 求,增加對內蒙古、西藏等地區(qū)對口幫扶支出。 2021年,市對區(qū)稅收返還和轉移支付1608.1億元,其中,稅 收返還和一般性轉移支付1371.6億元,專項轉移支付236.5億 元。一般性轉移支付主要用于推動各區(qū)提高公共服務水平,構建 高精尖產(chǎn)業(yè)結構,開展城市更新、疏整促專項行動,加力支持生態(tài) — 3 — 保護與綠色發(fā)展等;專項轉移支付主要用于推動各區(qū)實施教育、農(nóng) 業(yè)、社會保障等領域重點項目。 3. 市級主要收入科目執(zhí)行情況。 在經(jīng)濟增長、行業(yè)恢復、財源建設加強、稅收管理質效提升等有 利因素帶動下,2021年全市地方級稅收收入5164.6億元,占一般公 共預算收入的比重達87.1%,收入質量排名全國首位。市級稅收收 入2911.3億元,增長11.9%,完成調整預算的106.6%。其中:增值 稅995.5億元,增長3.8%,完成調整預算的97.7%,主要是為緩解 企業(yè)現(xiàn)金流壓力,按政策要求加大增值稅留抵退稅力度;企業(yè)所得 稅782.2億元,增長18.5%,完成調整預算的117.1%,主要是得益 于金融、信息和醫(yī)藥生產(chǎn)制造等領域經(jīng)營活動恢復和企業(yè)利潤穩(wěn)步 增長;個 人 所 得 稅 601.4 億 元,增 長 21.7%,完 成 調 整 預 算 的 109.2%,主要是居民收入增長及股權轉讓等財產(chǎn)性收入增加帶動。 市級非稅收入391.4億元,下降7.7%,完成調整預算的104.0%,主 要是疫情防控形勢平穩(wěn)后,法院訴訟、考試考務等逐步恢復,相關行 政事業(yè)性收費收入有所增加。 4. 市級主要支出科目執(zhí)行情況。 教育支出373.5億元,完成調整預算的100.0%。主要用于 繼續(xù)推進學前教育發(fā)展,精準擴增學前教育普惠性學位1.3萬個, 促進普惠幼兒園提質增效。支持中小學新增學位2.8萬個,促進 義務教育資源均衡布局。落實全市義務教育“雙減”工作要求,做 好課后服務的資金保障,推動實現(xiàn)義務教育階段課后服務全覆蓋。 — 4 — 推進職業(yè)教育特色院校、骨干專業(yè)和實訓基地建設。支持高?!半p 一流”建設和分類發(fā)展,促進高校重點學科專業(yè)發(fā)展和科研水平提 高。改善各類學?;A設施,不斷提高學校辦學保障條件。提高 鄉(xiāng)村教師待遇水平,落實家庭經(jīng)濟困難學生資助政策。 科學技術支出347.1億元,完成調整預算的100.1%。主要 用于推動國際科技創(chuàng)新中心加快建設。促進基礎前沿類項目及核 心技術研發(fā),支持醫(yī)藥創(chuàng)新、智能制造、區(qū)塊鏈技術研發(fā)等前沿科 技項目,加大對國家實驗室建設投入,支持啟元實驗室、腦科學中 心、北京量子信息科學研究院等新型研發(fā)機構建設。支持“三城一 區(qū)”加快創(chuàng)新發(fā)展,培育高精尖產(chǎn)業(yè)重大項目,推動集成電路雙“1 +1”工程等“卡脖子”關鍵核心技術研究攻關。積極營造中關村創(chuàng) 新創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境,做好中關村論壇、全球創(chuàng)業(yè)者峰會經(jīng)費保障等。 支持市屬科研院所及社科單位發(fā)展。安排科學技術獎勵資金,助 力培養(yǎng)首都科技人才。 文化 旅 游 體 育 與 傳 媒 支 出 103.3 億 元,完 成 調 整 預 算 的 100.3%。主要用于支持全國文化中心建設,保障首都圖書館、首 都博物館等公共文化設施運轉,扶持演藝新空間、市屬文藝院團發(fā) 展,不斷為群眾擴大優(yōu)質文化供給。圍繞重大慶?;顒又黝},支持 革命活動舊址開放、文藝宣傳表演等文化活動。推動中軸線申遺、 琉璃河遺址、大運河源頭遺址公園等歷史文化項目保護。支持廣 播電視事業(yè)發(fā)展。支持北京冬奧會和冬殘奧會籌辦,做好場館和 基礎設施建設、賽事服務等經(jīng)費保障,促進群眾性冰雪運動普及, — 5 — 推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 社會保障和就業(yè)支出199.2億元,完成調整預算的97.3%, 略低于調整預算主要是2021年居民消費價格指數(shù)低位運行,對低 收入人群的價格補貼少于預期水平。主要用于完善多層次的社會 保障體系,提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準,建設規(guī)范1092家社 區(qū)養(yǎng)老服務驛站、200個農(nóng)村鄰里互助養(yǎng)老服務點,提升全市養(yǎng)老 服務水平。落實退役軍人安置等政策,保障軍隊移交地方政府人 員的生活和醫(yī)療待遇,支持英雄烈士紀念設施修繕維護。加大對 殘疾人權益維護、殘疾人康復、殘疾人就業(yè)等支持力度,持續(xù)優(yōu)化 無障礙設施環(huán)境。鼓勵支持大學生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)培訓,幫助失業(yè)人 員、低收入農(nóng)戶等提高職業(yè)技能,增強就業(yè)能力和創(chuàng)業(yè)能力。 衛(wèi)生健康支出227.2億元,完成調整預算的99.7%,略低于 調整預算主要是隨著疫情防控常態(tài)化,對相關領域投入略少于預 期水平。主要用于全市公共衛(wèi)生體系建設。安排新冠疫苗免費接 種等疫情防控資金,支持建成疫情快速監(jiān)測聯(lián)防聯(lián)控平臺,做好疫 情防控常態(tài)化資金保障。積極推進疾控機構標準化,保障發(fā)熱門 診建設,加大對公立醫(yī)院信息化的支持力度,保障新建公立醫(yī)院開 辦資金。支持中醫(yī)藥人才培養(yǎng)和藥品研發(fā)。落實農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生人 員待遇有關政策,提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。 節(jié)能環(huán)保支出161.6億元,完成調整預算的105.5%,超出預 算主要是加快新能源公交車更新、加大對污水處理等資金投入。 主要用于支持地面公交新能源車輛運營和純電動出租車推廣應 — 6 — 用,累計淘汰國三汽油車超10萬輛、推廣新能源車超50萬輛。加 快超標電動車淘汰和回收處置。支持京津冀燃料電池汽車示范城 市建設,促進交通運輸行業(yè)減碳與綠色發(fā)展。提升全市污水治理 和防洪排澇能力。支持核心區(qū)燃油鍋爐房清潔改造、冬季清潔取 暖等項目,扎實推進減排降碳各項工作。 城鄉(xiāng)社區(qū)支出199.6億元,完成調整預算的100.5%。主要用 于做好首都功能核心區(qū)、城市副中心、冬奧場館周邊等重點區(qū)域環(huán) 境綜合提升保障工作。實施城市道路橋梁大修及養(yǎng)護工程,完成部 分路段慢行系統(tǒng)改造,優(yōu)化城市道路基礎設施。支持做好常規(guī)疏 堵、交通治理等工作。保障老樓加裝電梯、棚戶區(qū)改造等城市更新 任務。支持安定循環(huán)經(jīng)濟園開工建設,有效提升全市垃圾處理 能力。 農(nóng)林水支出159.0億元,完成調整預算的99.5%,略低于調 整預算主要是據(jù)實結算“設施蔬菜”補助資金。主要用于加大對生 豬產(chǎn)業(yè)和“菜籃子”的保供支持,保障首都市場豬肉和蔬菜的產(chǎn)品 安全和有效供給。推進永定河、潮白河等重點水域綜合治理與生 態(tài)修復,開展市屬河道水利工程運行維護,保障防洪安全和水環(huán)境 安全。支持新增造林綠化16萬畝,做好溫榆河公園、城市綠心森 林公園等公園綠化資金保障。落實好農(nóng)村污水治理、農(nóng)村改廁、村 容村貌提升等重點任務,支持第二批美麗鄉(xiāng)村建設。實施政策性 農(nóng)業(yè)保險保費補貼,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營組織提供保險保障。 交通運輸支出332.2億元,完成調整預算的111.4%,超出預 — 7 — 算主要是結合新線開通,加大對軌道交通運營的支持力度。主要 用于加快京津冀交通一體化互聯(lián)互通,保障冬奧會服務設施周邊、 城市副中心、回天地區(qū)等重點區(qū)域交通建設工程,支持京哈、京雄 等高速公路,以及地鐵11號線、17號線等軌道交通建設,推動重 點城市交通堵點改造等。繼續(xù)落實公共交通優(yōu)惠票價政策,保障 群眾公共交通出行需求。 公共安全支出254.8億元,完成調整預算的102.5%,超出預算 主要是增加對立體化、智能化社會治安防控體系建設等資金投入。 主要用于保障智慧警務建設,促進提升反恐處突能力,提高城市安 全水平。推動政法部門大數(shù)據(jù)智能化建設,提高裝備配備水平。支 持籌建北京金融法院。推進法院訴調對接中心建設,支持派出法庭 建設。加強交通智能化建設,提高城市道路交通安全水平。 援助其他地區(qū)支出50.1億元,完成調整預算的120.4%,超 預算較多主要是落實年度執(zhí)行中中央新出臺的對口支援政策,加 大了對口支援地區(qū)援助的力度。主要用于對內蒙古、新疆、西藏、 青海等省區(qū)的對口支援工作。 商業(yè)服務業(yè)等支出16.3億元,完成調整預算的88.7%,低于 調整預算主要是結合疫情常態(tài)化下消費和貿易形勢變化情況,調 整優(yōu)化促消費、穩(wěn)外貿政策措施;按照“節(jié)儉辦會”要求,合理控制 服貿會辦會成本等。主要用于節(jié)能減排促消費、“一店一策”、服貿 會籌辦等,推動國際消費中心城市和“兩區(qū)”“三平臺”建設,助力外 貿穩(wěn)增長,促進我市經(jīng)濟復蘇;支持便民網(wǎng)點建設、家政服務業(yè)春 — 8 — 節(jié)保供、肉菜追溯體系建設等生活服務業(yè)項目,提升居民獲得感。 住房保障支出26.1億元,完成調整預算的77.6%,低于調整 預算主要是為支持各區(qū)更好地落實“城市更新”任務,增強區(qū)級可 統(tǒng)籌財力,調減部分市本級支出整合納入市對區(qū)一般轉移支付科 目,并加大支持力度, “城市更新”轉移支付科目凈增29.7億元。 主要用于建設科技人才公租房等各類政策性保障住房,落實向中 低收入家庭發(fā)放租賃住房補貼政策,推進城市副中心等重點區(qū)域 棚戶區(qū)改造工程,改善群眾住房環(huán)境。 災害 防 治 及 應 急 管 理 支 出 14.4 億 元,完 成 調 整 預 算 的 95.7%,低于調整預算主要是疫情防控工作實際支出少于預期。 主要用于購置防疫物資、增加寒潮供暖設備、保障安全生產(chǎn)環(huán)境, 以及支持完善森林消防、航空救援、地質暴雨災害防治、疏散救援 等應急設施,提升本市抗災救災和應急管理能力。 糧油物資儲備支出8.3億元,完成調整預算的99.5%。主要 用于儲備糧食、肉蛋、蔬菜、副食等生活必需品及疫情防控物資,保 障市場供應穩(wěn)定。 (二)政府性基金預算執(zhí)行情況 2021年,根據(jù)《預算法》和《北京市預算審查監(jiān)督條例》關于預 算調整的有關規(guī)定,綜合考慮本市新增政府專項債券資金情況,本 市政府性基金預算支出規(guī)模增加。我們依法按程序報請市人大常 委會審查批準了市級政府性基金預算支出調整方案。 2021年,全市政府性基金預算收入2705.7億元,加地方上年 — 9 — 專項政策性結轉使用、專項債務等收入3155.2億元,收入合計 5860.9億元。政府性基金預算支出3469.3億元,加地方專項政 策性結轉下年使用、專項債務還本等支出2391.6億元,支出合計 5860.9億元。全市政府性基金預算實現(xiàn)收支平衡。 市級 政 府 性 基 金 預 算 收 入 892.5 億 元,完 成 調 整 預 算 的 103.9%(超收收入33.8億元,依法全部結轉下年使用),加地方上 年專項政策性結轉使用61.9億元、區(qū)上解收入378.2億元、專項 債務收入2831.2億元,收入合計4163.8億元。 市級 政 府 性 基 金 預 算 支 出 1226.4 億 元,完 成 調 整 預 算 的 100.0%,加調出資金33.2億元、專項債務轉貸支出2330.6億元、 債務還本522.9億元、政策性結轉下年使用50.7億元,支出合計 4163.8億元。市級政府性基金預算實現(xiàn)收支平衡。 市級政府性基金預算中,國有土地使用權出讓收入及對應專 項債務收入安排的支出主要用于土地儲備開發(fā)、京津冀協(xié)同發(fā)展、 科技創(chuàng)新中心建設、生態(tài)保護、民生改善等重點投資項目。城市基 礎設施配套費及對應的專項債務收入安排的支出主要用于市政府 固定資產(chǎn)投資項目。彩票銷售機構業(yè)務費支出主要用于保障福利 彩票、體育彩票銷售機構正常運轉。福利彩票公益金主要用于支 持社會福利設施建設及設備購置、社會福利服務項目等。體育彩 票公益金主要用于支持全民健身設施建設,加強冰雪運動推廣等。 國家電影事業(yè)發(fā)展資金主要用于支持電影事業(yè)發(fā)展。 (三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況 — 10 — 全市國有資本經(jīng)營預算收入 78.1 億 元,加 上 年 結 轉 收 入 11.2億元,收入合計89.3億元。國有資本經(jīng)營預算支出51.5億 元,加向一般公共預算調出資金22.9億元、結轉下年使用14.9億 元,支出合計89.3億元。全市國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收支平衡。 市級國有資本經(jīng)營預算收入66.3億元,完成預算的113.8% (超收收入8.0億元,依法全部結轉下年使用)。主要是2020年第 四季度國企經(jīng)營狀況恢復較快,實現(xiàn)利潤收入好于預期,相應增加 2021年利潤上繳規(guī)模。加上年結轉收入5.9億元,收入合計72.2 億元。 市 級 國 有 資 本 經(jīng) 營 預 算 支 出 44.9 億 元,完 成 預 算 的 100.0%,主要用于解決國企歷史遺留問題,加快剝離市屬國有企 業(yè)辦社會職能,鼓勵引導市屬國企產(chǎn)業(yè)轉型升級、優(yōu)化高精尖產(chǎn)業(yè) 布局、積極參與和承擔首都重點項目建設任務。加向一般公共預 算調出資金19.3億元、結轉下年使用8.0億元,支出合計72.2億 元。市級國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收支平衡。 (四)社會保險基金預算執(zhí)行情況 根據(jù)《北京市預算審查監(jiān)督條例》規(guī)定,社會保險各項基金如因 國家政策調整,影響預算支出增加或減少,以及需要動用滾存結余 平衡預算的,不屬于預算調整范圍,相關變動情況應當向市人大常 委會備案。2021年,受國家調整工傷保險、失業(yè)保險等社會保障政 策影響,全市社會保險基金預算支出規(guī)模增加。我們依法編制了社 會保險基金預算調整方案,并按法定程序報送市人大常委會備案。 — 11 — 2021年,全市社會保險基金預算收入5483.6億元,完成調整 預算的106.5%。社會保險基金預算支出4675.3億元,完成調整 預算的97.7%。本年收支結余808.3億元。 上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預算執(zhí)行情況初步匯總的,在地方財政決算 編成后,還會有所變化。受部分項目據(jù)實列支、預備費按照具體支 出事項分別列支到相應科目等因素影響,各科目執(zhí)行數(shù)據(jù)與預算 安排存在一定差異,具體情況及相關說明詳見《北京市2021年預 算執(zhí)行情況和2022年預算(草案)》。 (五)2021年推進財稅改革及落實市人大決議情況 2021年,全市各級財政部門全面貫徹《預算法》《預算法實施 條例》及《北京市預算審查監(jiān)督條例》,認真落實市十五屆人大四次 會議決議、市人大財經(jīng)委的審查意見,圍繞市人大審議2021年預 算時提出的“加強財源建設、提升財政資金使用效益、嚴格預算管 理、加強財政資金統(tǒng)籌”等方面的意見建議,在年度執(zhí)行中,進一步 夯實財源基礎,堅持勤儉節(jié)約,深化財政預算管理改革,為推動首 都高質量發(fā)展提供堅實財政政策支持和綜合財力保障。 1. 夯實財源基礎,增強財政收入增收動力。 充分發(fā)揮首都優(yōu)勢,進一步整合資源、統(tǒng)籌財力,堅持以科技 創(chuàng)新為發(fā)展引擎,促進高端產(chǎn)業(yè)項目落地,加快構建符合首都功能 的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,壯大支柱財源。一是持續(xù)釋放減稅降費政策紅 利。嚴格落實國家出臺的提高制造業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例、下 調小規(guī)模納稅人增值稅征收率、加大先進制造業(yè)留抵退稅等各項 — 12 — 減稅政策,在地方權限內延續(xù)停征中小微企業(yè)部分行政事業(yè)性收 費,將職工醫(yī)療保險單位繳費比例由10.8%下調至9.8%等,2021 年前三季度,合計為企業(yè)減輕各類稅費負擔781.7億元。二是完 善市區(qū)財源建設統(tǒng)籌協(xié)調工作機制。將財源建設和服務企業(yè)工作 擺在更加突出位置,加強財源建設與對企“服務包”機制銜接,持續(xù) 做好重點企業(yè)走訪服務工作,優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境,幫助企業(yè)解 決在京發(fā)展難題。市區(qū)兩級通過精準服務,吸引落地超500個重 點財源儲備項目,對財政收入形成有力支撐。三是加強財政收入 運行態(tài)勢分析。重點關注金融業(yè)、信息服務業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)等行業(yè) 運行以及大型央企、總部集團、平臺經(jīng)濟、“專精特新”中小企業(yè)等 財源發(fā)展情況,持續(xù)提升稅收管理質效,促進財政收入穩(wěn)定和可持 續(xù)增長。四是深化“放管服”改革。明確政府職責,對政府采購、政 府購買服務、行政許可、財政投入等政策開展公平競爭審查,持續(xù) 優(yōu)化營商環(huán)境。 2. 發(fā)揮財政政策資金引導作用,有效激發(fā)市場主體活力。 一是抓住“兩區(qū)”“三平臺”建設契機,用好用足政策推動經(jīng)濟 高質量發(fā)展。完善高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費保障機制,采用貸款貼息、 撥款補助等多種財政工具,全力支持本市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動數(shù) 字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合,進一步提升本市科技創(chuàng)新區(qū)域競爭力。 落實好創(chuàng)投企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策和技術轉讓所得稅優(yōu)惠政策,助 力科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。支持建設北京證券交易所,促進本市資 本市場整體發(fā)展,助力財源建設。二是注重發(fā)揮政府投資引導基 — 13 — 金撬動作用,支持實體經(jīng)濟發(fā)展。修訂印發(fā)《北京市市級政府投資 基金管理辦法》,進一步規(guī)范基金設立審批,加強財政出資管理,提 高基金運行效能。政府對基金累計出資451億元、撬動社會資本 1471億元,累計投資5014個項目,政府出資引導放大倍數(shù)至4 倍。持續(xù)推廣PPP模式,加強項目評估和項目庫規(guī)范管理,項目 簽約落地率達93%,遠高于全國平均水平,居全國第一。三是綜 合運用財政補貼、融資擔保等政策工具“組合拳” ,支持中小微企 業(yè)、民營企業(yè)發(fā)展。將政府采購預留中小企業(yè)份額提高至40%, 高于國家規(guī)定10個百分點。政府采購對中小企業(yè)首付款支付比 例不低于50%,緩解中小企業(yè)資金壓力。全市政府采購透明度保 持全國第一。鼓勵政府性擔保機構擴大對中小微企業(yè)信用擔保代 償代補范圍,對單戶企業(yè)貸款擔保金額由 500 萬元擴大到 1000 萬元,助力降低中小微企業(yè)融資成本。發(fā)揮社保政策保市場主體、 穩(wěn)定就業(yè)作用,失業(yè)保險基金用于穩(wěn)崗等方面投入107億元。指 導督促各區(qū)加快推動首貸貼息政策落地惠企,各區(qū)均已出臺首貸 貼息政策,實現(xiàn)本市范圍內的首貸財政貼息政策全覆蓋。 3. 加強成本控制,深入推進績效管理改革。 一是堅持厲行節(jié)約。落實“政府過緊日子、百姓過穩(wěn)日子”要 求,嚴控政府機關行政運行成本,在近年嚴控“三公經(jīng)費”等一般性 支出的基礎上,2021年繼續(xù)按10%的比例壓減出國、會議、差旅和 培訓等經(jīng)費,按45%的比例壓減課題經(jīng)費等。二是持續(xù)開展全成 本預算績效管理改革。在積極探索初步形成績效管理 “北京模 — 14 — 式”的基礎上,2021年將全成本預算績效管理持續(xù)向公用事業(yè)、教 育等重點領域縱深推進。在醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老助殘、社會救助等領域 選取46項民生政策開展績效評價,為調整完善民生政策夯實基 礎。三是建立區(qū)級財政運行績效評價機制。指導督促各區(qū)開展重 點領域全成本預算績效分析,分析結果和應用情況納入市政府績 效考核體系,督促各區(qū)不斷強化成本意識。 4. 強化政府債務管理,積極防范財政運行風險。 一是合理把握新增政府債券規(guī)模。積極向財政部爭取新增政 府債務限額998億元,其中一般債務158億元,專項債務840億元, 保障全市交通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施等重點建設項目資金需求,積極 拉動本市投資。其中用于城市副中心站綜合交通樞紐、首鋼數(shù)字智 能產(chǎn)業(yè)研發(fā)園區(qū)等23個“兩區(qū)”建設項目的債券資金,占全市新增 債券規(guī)模的近一半。二是降低政府融資成本。2021年首次推行債 券分期精準發(fā)行方式,根據(jù)債券項目月度實際用款計劃,科學確定 債券發(fā)行時點,避免債券資金閑置滯留,有效降低融資成本,全年節(jié) 約利息支出約5.4億元。三是不斷健全地方政府債務管理機制。 加強債務項目庫建設,建立涵蓋項目需求申報、債券資金審核、債務 限額分配、支出使用管理、債務還本付息等在內的政府債務全過程 項目管理機制。強化政府債務常態(tài)化監(jiān)管與償債能力分析,確保債 務規(guī)模與財政可承受能力、項目實際需求相匹配,推動化解政府債 務風險。 5. 深化預算管理改革,提升財政精細化治理水平。 — 15 — 一是預算管理一體化建設取得明顯成效。全市各部門、單位首 次運用預算管理一體化系統(tǒng)編制2022年預算,實現(xiàn)市區(qū)兩級財政 業(yè)務要素、操作規(guī)程、制度規(guī)范、軟件系統(tǒng)、運維保障的“五統(tǒng)一” ,全 部實施“兩上兩下”編制程序,進一步規(guī)范預算管理,強化預算約束。 二是不斷擴大預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控范圍。依托監(jiān)控平臺,通過智能預 警、疑點追蹤,及時發(fā)現(xiàn)問題,指導部門規(guī)范預算執(zhí)行行為,為財政 資金有效運行保駕護航。2021年監(jiān)控數(shù)據(jù)約90萬條,較上年增長 15%。三是創(chuàng)新政府資產(chǎn)管理方式。推進行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn) 統(tǒng)一管理處置,探索建立公務倉制度,打造一個市級倉和市教委、市 醫(yī)管中心兩個部門分倉的試點模式,首批入倉資產(chǎn)逾萬件,總價值 近90億元,切實加強資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌。四是推動形成資金監(jiān) 督合力。加強財政監(jiān)督檢查與紀檢監(jiān)察、審計等業(yè)務貫通協(xié)調,開 展中央直達資金、惠民惠農(nóng)補貼、財政收入真實性、會計信息質量等 重點領域專項檢查,協(xié)同提升財政管理科學化、規(guī)范化水平。進一 步加強與人大代表、政協(xié)委員溝通聯(lián)系,繼續(xù)邀請代表委員參與績 效評價等財政管理工作,豐富向人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)推送的數(shù)據(jù) 內容;拓展預決算信息公開范圍,首次公開二級預算單位預決算信 息,更好接受人大和社會監(jiān)督。 2021年,全市財政收支實現(xiàn)平穩(wěn)運行,保障了首都各項重點 工作的推進,取得了一定的成效。但財政運行和改革工作依然面 臨一些困難和問題: 一是疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性。在全球疫情不 — 16 — 斷加速蔓延態(tài)勢下,本市“外防輸入、內防反彈”壓力依然較大,經(jīng) 濟恢復基礎尚不牢固,對財政收支的影響還需持續(xù)重點關注,進一 步加強研判,做好應對預案。 二是穩(wěn)定和培育財源工作需要進一步加強。近年來,全市持 續(xù)加強財源建設工作,取得一定成效,但存量稅源仍不穩(wěn)定。加快 疏解非首都功能,對全市財政收入產(chǎn)生一定影響。全球“芯片荒” 持續(xù)蔓延,影響本市部分先進制造業(yè)企業(yè)被動減產(chǎn)、成本增加。金 融業(yè)由于讓利實體經(jīng)濟,行業(yè)財政收入增速放緩。文體娛樂、住宿 餐飲等接觸型行業(yè)受疫情影響經(jīng)營尚未完全恢復。新增企業(yè)中成 長性好的中小微企業(yè)偏少,財源建設“穩(wěn)存量、擴增量”工作仍需進 一步加強。 三是財政資金使用效益還有提升空間。雖然本市財政績效管 理取得了一定進展,但是通過財政監(jiān)督檢查也反映出部分單位在 預算執(zhí)行管理中,仍存在成本控制理念需進一步強化、資金管理不 規(guī)范、資金使用效益不高、財務管理基礎工作薄弱等問題。對此, 我們將高度重視,采取有力措施努力加以解決。 二、2022年預算草案 2022年是黨的二十大召開之年,是北京冬奧之年,也是實施 “十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年,認真做好財政預算編制工作, 充分發(fā)揮積極財政職能作用,為首都經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實財力 保障意義重大。 (一)2022年財政收支形勢 — 17 — 從收入形勢看,增收潛力和減收壓力并存。一方面,在2021 年財政收入恢復性增長的基礎上,2022年全市財政收入與經(jīng)濟增 長趨于吻合。隨著統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,首都經(jīng)濟 持續(xù)穩(wěn)定恢復,特別是在高端要素和科創(chuàng)成果轉化向“兩區(qū)”承載 地聚集、疏整促工作進入優(yōu)化提升階段、營商環(huán)境和財源建設成果 逐步顯現(xiàn)、北京證券交易所成立等有利因素帶動下,首都經(jīng)濟增長 的內生動力不斷增強,為財政收入穩(wěn)定增長提供了較好的基礎支 撐。另一方面,全球疫情防控形勢存在不確定性,國內經(jīng)濟下行壓 力仍然存在;疫苗量價齊降、重點財源儲備項目尚處于建設期、房 地產(chǎn)等行業(yè)持續(xù)下行,以及平臺經(jīng)濟持續(xù)整改、中央實施新的減稅 降費政策等因素,增加了財政收入的不確定性,收入增長面臨一定 挑戰(zhàn)。從支出形勢看,各領域對財政資金的需求仍呈快速增長態(tài) 勢,全面實施“十四五”規(guī)劃、推動“兩區(qū)”建設、進一步激發(fā)科技創(chuàng) 新活力、培育高精尖產(chǎn)業(yè)、推進京津冀一體化發(fā)展、支持中軸線申 遺保護、推動實現(xiàn)碳達峰碳中和、政府債券還本付息等重點任務和 剛性支出保障壓力加大??傮w看,2022年財政收支仍將持續(xù)緊平 衡狀態(tài)。 (二)2022年預算編制和財政工作的指導思想及原則 2022年本市預算編制和財政工作的指導思想是:以習近平新 時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和 十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書 記對北京一系列重要講話精神,弘揚偉大建黨精神,堅持穩(wěn)中求進 — 18 — 工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,堅持以首都發(fā)展為 統(tǒng)領,深入實施人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略,全面深化改革 開放,堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,推動高質量發(fā)展,堅持以供給側結構性 改革為主線,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,堅 持“五子”聯(lián)動融入新發(fā)展格局。更好發(fā)揮財政在國家治理中的基 礎和重要支柱作用,積極的財政政策要提升效能,更加注重精準、 可持續(xù),全面落實中央新的減稅降費政策,減輕市場主體負擔,激 發(fā)市場主體活力;加強財政資源統(tǒng)籌,保證財政支出強度,加快支 出進度,優(yōu)化支出重點和結構,增強國家重大戰(zhàn)略任務財力保障; 堅持政府過緊日子,嚴肅財經(jīng)紀律,強化預算約束和績效管理,提 高財政支出的精準性、有效性;繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ?持續(xù) 改善民生,防范化解政府債務風險,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,保 持社會大局穩(wěn)定,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。 貫徹上述指導思想,財政管理工作著重把握好以下原則:一是 強化統(tǒng)籌,聚焦重點。將落實中央及市委重大決策部署作為預算 安排的首要任務,切實加大財政撥款、非財政撥款、部門存量資金 等各類資金資源統(tǒng)籌力度,強化政策集成和資金協(xié)同,優(yōu)先保障重 大政策、重要改革和重點項目實施,不留硬缺口。二是厲行節(jié)約, 優(yōu)化結構。堅決貫徹落實政府過緊日子要求,勤儉節(jié)約辦一切事 業(yè),嚴控一般性支出。深化零基預算管理改革,將零基預算理念貫 穿于各領域、各部門的預算編制中,按照項目輕重緩急和成熟度安 排預算。持續(xù)調整完善支出政策,加強政策對支出項目的約束。 — 19 — 深入推進全成本預算績效改革,拓展覆蓋范圍,強化結果運用。加 大重大政策和重點項目的事前績效評估力度。加快支出標準體系 建設,將支出標準作為預算編制的基本依據(jù)。三是問題導向,強化 約束。堅持發(fā)現(xiàn)問題、立行立改、完善機制的聯(lián)動推進,完善預算 執(zhí)行、評審、績效評價、審計等發(fā)現(xiàn)問題與預算安排掛鉤機制。加 大部門預算公開的廣度和深度,推進預算管理一體化改革,提升預 算管理的科學化、精細化水平。 (三)一般公共預算總體安排情況 1. 全市一般公共預算總體安排情況。 綜合分析2022年財政收入面臨的形勢,統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟增長、 物價變動,以及上年一次性收入等因素,按照積極穩(wěn)妥的原則,全 市一般公共預算收入預期6169.6億元,增長4%,略低于全市地 區(qū)生產(chǎn)總值增速目標,主要是繼續(xù)落實國家減稅降費政策,讓利于 企、讓利于民,并考慮疫情變化和外部環(huán)境的不確定性可能帶來的 財政收入減收等因素影響。加中央返還及補助、一般債券、可劃入 一般公共預算 的 其 他 預 算 資 金 等 收 入 1683.1 億 元,收 入 合 計 7852.7億元。一般公共預算支出7156.0億元,增長4.3%;加上 解中央、地方政 府 一 般 債 券 還 本 等 支 出 696.7 億 元,支 出 合 計 7852.7億元。全市一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。 2. 市級一般公共預算總體安排情況。 市級一般公共預算收入預期3431.6億元,增長3.9%;加中 央返還及補助799.7億元、區(qū)上解616.0億元、調入資金16.4億 — 20 — 元、國有資本經(jīng)營預算劃入22.9億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 124.6億 元、地 方 政 府 債 券 收 入 156.5 億 元,收 入 合 計 5167.7 億元。 市級一般公共預算支出3191.0億元,增長6.3%;加上解中 央支出130.7億元、市對區(qū)稅收返還和一般性轉移支付1371.6億 元、地方政府債券轉貸支出122.5億元、地方政府債券還本351.9 億元,支出合計5167.7億元。市級一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。 2022年市級一般公共預算收支平衡圖 市級預備費50.0億元,占市級預算支出的1.6%,符合《預算 法》1%—3%的要求。 2022年,市對區(qū)稅收返還和轉移支付預算安排1608.1億元, 與上年持平,剔除上年抗疫特別國債等一次性因素,同口徑增長 5.2%。其中,稅收返還和一般性轉移支付主要用于增強各區(qū)可支 配財力,推動各區(qū)提升公共服務水平,落實民生保障政策;支持推 動產(chǎn)業(yè)轉型升級,培育壯大財源,促進經(jīng)濟社會發(fā)展;穩(wěn)步推進疏 — 21 — 整促、城市更新等專項行動,支持回天、城南地區(qū)等區(qū)域加快補齊 短板;激勵引導生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)落實生態(tài)保護責任,加快綠色發(fā)展,推 動美麗鄉(xiāng)村建設、做好村干部基本待遇保障等工作。專項轉移支 付主要用于支持各區(qū)促進學前和“雙減”等教育事業(yè)發(fā)展、統(tǒng)籌做 好社會保障和促進就業(yè)、推動節(jié)能減排、做好重點區(qū)域環(huán)境整治提 升等專項任務,保障重點領域項目實施。 2022年市級黨政機關、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費財政撥款支出 預算安排7.09億元,下降1.1%,主要是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定 實施細則和市委貫徹辦法,嚴格控制行政成本,繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng) 費支出。其中,因公出國(境)費1.41億元;公務接待費0.21億 元;公務用車購置及運行維護費5.47億元(其中,購置費1.42億 元、運行維護費4.05億元)。 2022年,統(tǒng)籌各類資金來源渠道,市政府固定資產(chǎn)投資安排 600.0億元,與2021年執(zhí)行持平。其中,一般公共預算安排220.0 億元、政府性基金預算安排330.0億元;專項債券安排50億元,后 續(xù)將結合項目申報情況落實到位。市政府固定資產(chǎn)投資主要用于 保障京津冀協(xié)同發(fā)展、國際科技創(chuàng)新中心建設、生態(tài)保護、民生改 善等全市性重點投資項目。 3. 市級支出政策及保障重點。 繼續(xù)牢固樹立政府過緊日子思想,聚焦市委、市政府決策部署 和全市中心工作,圍繞落實“十四五”各類專項規(guī)劃及配套行動計 劃,以預算編制為切入點,突出統(tǒng)籌,通過完善重點項目決策機制、 — 22 — 深化零基預算管理改革、優(yōu)化支出結構、拓展預算績效管理、實施 預算管理一體化等一系列措施,促進緊平衡下財政資金提質增效。 教育支出安排379.6億元,增長1.6%。在保障政策上主要 是落實中央教育投入增長要求和義務教育“雙減”政策,推動建設 高質量教育體系。在支出方向上主要用于繼續(xù)推進學前教育發(fā) 展,強化辦園質量提升導向,建設一批普惠托育服務設施。落實 “雙減”課后服務經(jīng)費保障,優(yōu)化中小學實踐活動內涵,推進“五育” 并舉,提升教育教學質量。支持義務教育薄弱環(huán)節(jié)提升,促進義務 教育均衡、普通高中多樣化發(fā)展。加快職業(yè)院校重點實訓基地和 骨干專業(yè)建設,推進職業(yè)教育特色高水平發(fā)展。支持高校“高精 尖”創(chuàng)新中心建設和市屬高校分類發(fā)展,提升高??蒲兴胶彤a(chǎn)研 融合水平。落實高校疏解任務,保障高校新校區(qū)建設配套資金。 支持各類學?;A設施建設,改善學校辦學條件。落實家庭經(jīng)濟 困難學生資助政策,推進教育公平。 科學技術支出安排377.2億元,增長8.7%。在保障政策上主 要是支持科技發(fā)展改革,加快推進國際科技創(chuàng)新中心建設。在支出 方向上主要用于支持國家實驗室和新型研發(fā)機構建設,進一步強化 國家科技戰(zhàn)略力量,以及碳減排碳中和等科技支撐基礎前沿類項目 研發(fā),提升原始創(chuàng)新能力。加大醫(yī)藥健康、人工智能、新一代信息通 信、前沿新材料、區(qū)塊鏈等領域科研項目投入,支持關鍵核心技術攻 關。科技支撐首都常態(tài)化疫情防控,支持防治新型冠狀病毒感染肺 炎項目科技攻關。支持“三城一區(qū)”協(xié)同聯(lián)動發(fā)展,推動更多科技成 — 23 — 果落地轉化。支持中關村國家自主示范區(qū)建設,提升科技園區(qū)創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè)能力,營造創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境,推動一區(qū)多園高質量協(xié)同發(fā)展等。 促進智能制造與裝備、生物醫(yī)藥等高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。培育首都科技 領域前沿頂尖人才,支持中關村高端人才聚集工程。持續(xù)推動京津 冀科技創(chuàng)新協(xié)同、科技創(chuàng)新區(qū)域合作。 文化旅游體育與傳媒支出安排108.3億元,增長4.8%。在 保障政策上主要是支持繁榮發(fā)展社會主義先進文化,推進全國文 化中心建設。在支出方向上主要用于支持廣泛開展全民健身活 動,支持舉辦北京冬奧會、冬殘奧會。加快推進中軸線申遺工作, 支持“一城三帶”重點文物保護,加強革命歷史文物保護,做好城市 副中心三大建筑開辦資金保障,推動國家文化公園建設。實施全 民閱讀工程,鼓勵文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供公共服務,擴大文化旅游消 費,創(chuàng)建國家文化和旅游消費示范城市。通過“投貸獎”、房租通等 政策,扶持文化、旅游企業(yè)發(fā)展。 社會保障和就業(yè)支出安排199.7億元,增長0.2%。在保障政 策上主要是支持實施促進就業(yè)政策,做好社會救助、養(yǎng)老服務、退役 軍人保障等工作。在支出方向上主要用于持續(xù)深化養(yǎng)老服務綜合 改革,大力推動家庭養(yǎng)老床位、養(yǎng)老助餐服務、街鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務聯(lián)合 體建設等政策措施落地。提高針對孤寡老人、孤殘兒童等困難群體 的幫扶精準度,鞏固社會救助兜底脫貧成果。保障落實退役軍人移 交地方安置任務,優(yōu)化優(yōu)撫對象撫恤優(yōu)待供給。保障殘疾人就業(yè)、 康復和幫扶救助。 — 24 — 衛(wèi)生健康支出安排237.8億元,增長4.7%。在保障政策上 主要是繼續(xù)落實首都公共衛(wèi)生應急管理體系三年行動計劃,加強 公共衛(wèi)生體系建設。在支出方向上主要用于繼續(xù)做好疫情防控相 關工作,支持實施居民免費接種新冠疫苗政策。支持朝陽醫(yī)院、友 誼醫(yī)院、積水潭醫(yī)院、世紀壇醫(yī)院等市屬醫(yī)院新建院區(qū)開辦,完善 公立醫(yī)院分類補償政策,針對各類醫(yī)院特點實施差異化補助。保 障農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生人員待遇,提升基層公共衛(wèi)生服務能力。落實“三 孩”生育政策,完善普惠托育服務體系,促進人口均衡發(fā)展。實施 中醫(yī)藥重點??铺嵘媱?加強中醫(yī)藥人才培養(yǎng)和文化傳播。支 持冬奧會醫(yī)療保障,發(fā)展冬季體育特色醫(yī)療。 公共安全支出安排262.4億元,增長3.0%。在保障政策上 主要是推進平安北京建設,維護首都安全穩(wěn)定。在支出方向上主 要用于落實大型會議及活動安保經(jīng)費,持續(xù)推動科技興警,深化智 能化社會治安防控體系建設。支持北京金融法院建設,服務金融 重點領域改革創(chuàng)新。積極支持城市副中心、“三城一區(qū)”等重點地 區(qū)基層法院人民法庭和訴調對接場所建設,不斷提升訴訟服務能 力,助力基層社會治理水平持續(xù)提高。 節(jié)能環(huán)保支出安排163.8億元,增長1.4%。在保障政策上 主要是支持污染防治和生態(tài)保護,打好污染防治攻堅戰(zhàn)。在支出 方向上主要用于支持做好碳減排碳中和工作,開展低碳試點示范 創(chuàng)新,實施純電動出租車推廣應用獎勵,兌付新能源汽車補助資 金,推動供熱智能化控制和公共建筑節(jié)能改造。開展生態(tài)保護修 — 25 — 復,支持新一輪百萬畝造林工程,進行生物多樣性調查評估。支持 開展環(huán)境質量和污染源監(jiān)測,減少能源消耗和污染排放。 城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排208.6億元,增長4.5%。在保障政策上 主要是落實《北京市城市更新行動計劃(2021-2025)》,統(tǒng)籌運用 各類資金,推進城市精細化治理,提高城市治理效能。在支出方向 上主要用于實施首都功能核心區(qū)平房(院落)申請式退租等項目, 切實改善人居環(huán)境和安全條件。深入推進新一輪疏整促專項行 動。持續(xù)做好首都功能核心區(qū)、城市副中心、冬奧場館等重點地區(qū) 及城市環(huán)境薄弱地區(qū)的環(huán)境綜合提升工作。推進新一輪背街小巷 精細化環(huán)境整治和架空線入地工作。積極支持《北京市生活垃圾 管理條例》落實,推動垃圾分類工作。 農(nóng)林水支出安排162.2億元,增長2.0%。在保障政策上主 要是支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村 振興有效銜接。在支出方向上主要用于支持美麗鄉(xiāng)村建設,落實 好農(nóng)村污水治理、農(nóng)村改廁、村容村貌提升等重點任務。扶持新型 農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和服務主體,壯大村級集體經(jīng)濟,推進農(nóng)業(yè)中關村建 設,支持農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)。實施政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼,為農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)提供保險保障。支持南水北調配套工程建設,繼續(xù)做好南水北 調調水和永定河生態(tài)補水,保障全市水資源及供水安全。深化跨 區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理,實施京冀密云水庫水源保護共同行動。 加強“雨篦子”等各類公益性水利設施維護,提高城鄉(xiāng)防洪安全和 水環(huán)境安全水平。保障城市副中心綠心森林公園等養(yǎng)護管理。 — 26 — 交通運輸支出安排338.4億元,增長1.9%。在保障政策上 主要是落實京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略,完善交通運輸基礎 設施建設養(yǎng)護管理長效機制。在支出方向上主要用于完善軌道交 通授權服務機制,落實公交、軌道、市郊鐵路等公共交通補貼,引導 群眾綠色出行。圍繞“通州-北三縣”等重點區(qū)域,加快京津冀交 通一體化互聯(lián)互通建設。 援助其他地區(qū)支出安排49.6億元,下降1.0%,剔除上年一 次性追加的對口扶貧支援資金因素,同口徑持平。在保障政策上 主要是落實中央脫貧摘帽“四個不摘”要求,鞏固拓展對口支援成 果。在支出方向上主要用于助力西藏、青海、新疆等受援地區(qū)鞏固 拓展脫貧攻堅成果,推動對口支援合作取得新成效。 住房保障支出安排30.2億元,增長15.8%。在保障政策上 主要是支持做好本市住房保障工作,以及按照中央政策要求,新增 中央在京企業(yè)等所屬老舊小區(qū)改造補助。在支出方向上主要用于 支持建設公共租賃住房,推進城市副中心等重點區(qū)域棚戶區(qū)改造, 改善居民住房條件。 災害防治及應急管理支出安排15.6億元,增長8.1%。在保障 政策上主要是完善具有首都特色的應急管理體制,提升全市應對突 發(fā)事件能力。在支出方向上主要用于支持開展應急物資儲備,實施 智慧應急項目建設。支持森林消防、消防救援等應急隊伍建設。 (四)政府性基金預算總體安排情況 2022年,全市政府性基金預算收入預期2198.2億元,下降 — 27 — 18.8%,主要是根據(jù)土地上市計劃,綜合考慮上市地塊區(qū)域分布等 因素,土地收入預期低于上年。加地方上年專項政策性結轉使用、 調入資金、專項債務收入等2003.1億元,收入合計4201.3億元。 政府性基金預算支出1751.3億元,下降49.5%,主要是土地收入 預期減少、到期政府專項債券還本增加,可用于全市安排項目的支 出減少。加 地 方 專 項 政 策 性 結 轉 下 年 使 用、債 務 還 本 等 支 出 2450.0億元,支出合計4201.3億元。全市政府性基金預算實現(xiàn) 收支平衡。 市級政府性基金預算收入預期735.6億元,下降17.6%,主要 是城六區(qū)供地占比下降,市級土地收入預計700億元,同比減少150 億元;加地方上年專項政策性結轉使用50.7億元、區(qū)上解收入 843.3億元、專項債務收入1769.3億元,收入合計3398.9億元。市 級政府性基金預算支出875.8億元,下降28.6%,主要是市級土地 收入減少,可用于安排項目的支出相應減少。按照“以收定支、專款 專用”的原則,市級政府性基金支出主要用于實施土地儲備開發(fā)、城 市建設、棚戶區(qū)改造等項目,保障彩票銷售機構正常運轉,支持社會 福利事業(yè)發(fā)展,開展全民健身和冰雪運動等。加調出資金16.4億 元、地方專項政策性結轉下年使用49.7億元、地方政府專項債務轉 貸支出1677.8億元、專項 債 務 還 本 支 出 779.2億 元,支 出 合 計 3398.9億元。市級政府性基金預算實現(xiàn)收支平衡。 (五)國有資本經(jīng)營預算總體安排情況 2022年,全市國有資本經(jīng)營預算收入預期76.2億元,下降 — 28 — 2.3%,主要是2021年海淀區(qū)國有企業(yè)股權轉讓等一次性收入因 素形成高基數(shù)影響,加上年結轉收入14.9億元,收入合計91.1億 元。國有資本經(jīng)營預算支出65.4億元,增長26.8%,主要是2021 年超收收入結轉到2022年安排支出。加向一般公共預算調出資 金25.7億元,支出合計91.1億元。全市國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn) 收支平衡。 市級國有資本經(jīng)營預算收入預期68.4億元,增長3.1%,主 要是受股利股息收入增長影響,加上年結轉收入8.0億元,收入合 計76.4 億 元。市 級 國 有 資 本 經(jīng) 營 預 算 支 出 53.5 億 元,增 長 19.1%,主要是2021年超收收入結轉到2022年安排支出,用于解 決市屬國企歷史遺留問題,承擔全市性重大任務,支持高精尖產(chǎn)業(yè) 發(fā)展等。加向一般公共預算調出資金22.9億元,支出合計76.4 億元。市級國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收支平衡。 (六)社會保險基金預算總體安排情況 2022年,全市社會保險基金預算收入預期5959.3億元,增長 8.7%,主要受繳費基數(shù)、繳費人數(shù)增長等因素影響。社會保險基 金預算支出5338.2億元,增長14.2%,主要受養(yǎng)老金調整、退休 人員增加、就醫(yī)人次增加等因素影響。當年收支結余621.1億元。 以上預算具體安排及相關說明詳見《北京市2021年預算執(zhí)行 情況和2022年預算(草案)》。 三、切實做好2022年財政改革和預算管理工作 (一)強化財政政策資金統(tǒng)籌,聚焦支持首都重大戰(zhàn)略任務 — 29 — 緊緊圍繞北京要率先探索構建新發(fā)展格局有效途徑的工作要 求,加強財政資金資源和政策統(tǒng)籌,開展財稅政策前瞻性研究,構 建符合首都特征的財稅政策體系,支持落實好“五子”任務。積極 推進北京國際科技創(chuàng)新中心建設,加大國家實驗室和新型研發(fā)機 構建設支持力度,推動完善央地共同組織國家重大基礎研究任務 的新機制。繼續(xù)推進本市科研經(jīng)費管理改革,激發(fā)人才創(chuàng)新活力。 繼續(xù)落實好創(chuàng)投企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策和技術轉讓所得稅優(yōu)惠政 策,鞏固中關村科技創(chuàng)新優(yōu)勢。完善科技創(chuàng)新基金運行機制,充分 發(fā)揮科技創(chuàng)新基金引導作用,推動符合首都功能定位的高端科研 成果在京落地轉化。統(tǒng)籌財政預算、政府投資基金等多渠道資金, 優(yōu)先向“兩區(qū)”建設項目傾斜,精準擴大有效投資。研究支持和規(guī) 范數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的財稅政策,支持北京建設全球數(shù)字經(jīng)濟標桿城 市。積極推進免稅店政策落地,優(yōu)化離境退稅便利措施,支持建設 國際消費中心城市。深入推動京津冀協(xié)同發(fā)展,健全投融資和財 稅配套機制,大力推進城市副中心高質量發(fā)展,全力支持雄安新區(qū) 規(guī)劃建設。 (二)培育具有首都特征的財源體系,推動財政可持續(xù)發(fā)展 加強中長期財政規(guī)劃研究,充分發(fā)揮首都資源優(yōu)勢,統(tǒng)籌政策 資金培育優(yōu)質財源,進一步增強財政收入可持續(xù)增長的內生動力。 按照中央統(tǒng)一部署落實好新的減稅降費政策,強化對中小微企業(yè)、 個體工商戶、制造業(yè)的支持力度。充分利用“兩區(qū)”“三平臺”建設 契機,健全財政支持政策和財源發(fā)現(xiàn)機制,完善政府與市場功能互 — 30 — 補的擔保政策體系,提高緩解中小微企業(yè)融資難措施的針對性、有 效性。培育潛力中小微企業(yè)和重點財源企業(yè),推動二產(chǎn)提質、三產(chǎn) 增效。引進一批國際功能性機構、專業(yè)服務機構和高端制造業(yè)企 業(yè)落地,支持符合首都城市戰(zhàn)略定位的央企及其子公司、分公司持 續(xù)在京發(fā)展。加強對企“服務包”工作機制對財源建設的支撐,進 一步暢通對企服務溝通渠道,結合企業(yè)發(fā)展訴求完善針對性服務 措施,幫助企業(yè)拓展在京業(yè)務。鞏固擴大金融業(yè)發(fā)展優(yōu)勢,積極服 務北京證券交易所發(fā)展,打造服務創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地。落實 全市大數(shù)據(jù)行動計劃要求,持續(xù)推進數(shù)據(jù)匯聚、共享、開放工作,完 成財源大數(shù)據(jù)系統(tǒng)二期建設,加大對重點行業(yè)、重點領域稅收運行 監(jiān)測,提升財源企業(yè)監(jiān)測服務能力。優(yōu)化財源建設考核評估辦法 和轉移支付政策,激勵各區(qū)注重優(yōu)質財源培育,促進形成各公共服 務部門、區(qū)政府協(xié)同服務屬地企業(yè)發(fā)展的良好局面。 (三)聚焦“七有”“五性”需求,持續(xù)改善民生 按照盡力而為、量力而行的原則,完善符合首都標準、首善要 求的多層次民生政策保障體系,做好國家基本公共服務保障,推進 民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。建立健全“三?!鳖A算的事前審核制度,確 保全市統(tǒng)一清單內民生支出、人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等保障到位。通 過全成本預算績效管理改革等綜合手段,完善公立醫(yī)院、學校等事 業(yè)單位經(jīng)費保障機制,編制涵蓋財政撥款、自有資金在內的全口徑 預算,建立科學穩(wěn)定、成本可控、規(guī)范透明的投入保障機制。健全 新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的資金保障機制,鞏固完善市、區(qū)、街道 — 31 — (鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)(村)四級公共衛(wèi)生治理體系。大力優(yōu)化教育領域支 出結構,結合“三孩”等人口可持續(xù)政策,加大對學前教育等薄弱環(huán) 節(jié)傾斜力度,支持多途徑擴大義務教育學位供給。加強財政政策 與就業(yè)政策協(xié)調聯(lián)動,著力支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。完善對生態(tài)涵 養(yǎng)區(qū)的補償和激勵機制,支持生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)開展生態(tài)保護與綠色產(chǎn) 業(yè)發(fā)展,不讓保護生態(tài)環(huán)境的吃虧。 (四)深化財政預算改革,提升財政治理效能 堅持政府過緊日子,加強項目立項審核,對所有預算項目按輕 重緩急、成熟度進行排序,分清優(yōu)先等次,突出保障重點。認真梳理 整合財政支出保障政策,強化支出政策對預算的指導約束,完善支 出政策動態(tài)調整、退出機制,對支出標準過高、執(zhí)行效果不佳的政策 進行調整或取消。持續(xù)加大資金資產(chǎn)統(tǒng)籌力度,編制部門全口徑收 支預算,將單位自有資金納入國庫集中支付試點,激活沉淀資金;完 善行政事業(yè)單位“公物倉”管理機制,推進政府資產(chǎn)共享共用。盤活 國有企業(yè)沉淀資產(chǎn),加強國有資本運作,提升國有企業(yè)對首都經(jīng)濟 發(fā)展的貢獻度。鞏固預算管理一體化系統(tǒng)建設成果,在實現(xiàn)“五統(tǒng) 一”的基礎上,進一步加強項目全生命周期管理,督促指導各部門加 強部門項目庫建設,建立項目常態(tài)化儲備機制,推動單位提前編細 編實項目預算。從財政政策、支出標準、成本控制、預算管理等方 面,加強對各區(qū)、各部門業(yè)務指導培訓,進一步提升全市財政財務管 理水平,服務保障新時代首都發(fā)展。深化“北京版”全成本預算績效 管理改革,拓展到區(qū)街鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層和各重點支出領域,逐步實現(xiàn)對公 — 32 — 共服務、基本民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點領域支出政策績效評價全覆 蓋,全面梳理工作標準、保障范圍,測算合理成本,加快形成“橫向到 邊、縱向到底”的分行業(yè)、分領域支出標準體系。完善區(qū)級財政運行 績效評價機制。建立健全直達資金監(jiān)控體系,加強與審計等監(jiān)督部 門協(xié)同聯(lián)動,做好直達資金項目儲備、分配下達、預算執(zhí)行、監(jiān)控預 警等“全鏈條、全過程、全方位”的監(jiān)督管理。將所有涉及市場主體 經(jīng)營活動的新增財政政策及資金投入,均納入公平競爭審查范圍, 維護公平競爭市場秩序。堅持“以公開為常態(tài)、不公開為例外” ,進 一步規(guī)范預算公開內容,在全國率先公開項目預算信息的基礎上, 進一步將資金來源的范圍從財政撥款拓展到包括單位自有資金在 內的所有資金,增強信息公開的全面性、透明度。 (五)防范化解財政風險,筑牢財政安全運行防線 平衡好促發(fā)展和防風險的關系,加強財政經(jīng)濟形勢分析,關注 經(jīng)濟運行趨勢、土地市場波動等情況,提前制定應對經(jīng)濟不確定性 的工作預案。進一步加強政府債務管理,科學測算本市債務規(guī)模 水平,將政府債務率保持在合理區(qū)間,堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險 的底線。探索建立重大政策財政可承受能力評估機制,增強重大 戰(zhàn)略任務財力保障。落實部門及單位預算管理主體責任,完善預 算約束機制,結合各區(qū)資源稟賦,完善與各區(qū)功能定位相適應的轉 移支付制度,提高基本公共服務供給效率和均等化水平,切實防范 基層財政運行風險。持續(xù)推進國有金融資本管理改革工作,健全 全市統(tǒng)一的國有金融資本管理制度體系,防范財政金融風險。發(fā) — 33 — 揮財政監(jiān)督源頭治理作用,圍繞中央重大政策落實、預決算管理、 會計信息質量和中介機構執(zhí)業(yè)質量等重點領域,做好監(jiān)督檢查工 作。加強內控制度建設,提高基層單位運用現(xiàn)代信息技術手段加 強財務管理的能力和水平,強化監(jiān)督檢查結果運用。 各位代表,2022年,在面臨財政收支緊平衡的形勢下,我們要 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,切實增強“四 個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護” ,在中共北京市委堅強 領導下,主動接受人民代表大會依法監(jiān)督和人民政協(xié)民主監(jiān)督,全 力以赴做好2022年財政工作,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利 召開! — 34 — 名 詞 解 釋 預算:遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平 衡的原則編制,經(jīng)法定程序審核批準的國家年度集中性財政收支 計劃。政府的全部收入和支出都應當納入預算。地方各級政府財 政部門具體編制本級預算草案,各部門編制本部門預算草案。 零基預算:是指不以歷史期經(jīng)濟活動及其預算為基礎,以零為 起點,從實際需要出發(fā)分析預算期經(jīng)濟活動的合理性,經(jīng)綜合平 衡,形成預算的預算編制方法。 調整預算:根據(jù)《預算法》規(guī)定,各級人民代表大會批準預算 后,在執(zhí)行中因形勢發(fā)生變化需要增加或者減少支出等情況的,由 各級政府報請同級人大常委會審議批準,對原定預算收支進行調 整,形成調整預算數(shù)。 一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和 改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常 運轉等方面的收支預算。 政府性基金預算:對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定 公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。 國有資本經(jīng)營預算:對國有資本收益作出安排的收支預算。 — 35 — 國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安 排資金調入一般公共預算。 社會保險基金預算:根據(jù)國家預算管理和社會保險相關法律 法規(guī)編制,經(jīng)法定程序審批、具有法律效力的年度基金財務收支計 劃。社會保險基金預算應當按照統(tǒng)籌地區(qū)和險種分別編制,做到 收支平衡,適當留有結余。 預算穩(wěn)定調節(jié)基金:財政通過超收收入和支出預算結余安排 的具有儲備性質的基金,視預算平衡情況,在安排下年度預算時調 入并安排使用,或用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口。預算 穩(wěn)定調節(jié)基金的安排使用接受本級人大及其常委會監(jiān)督。 預備費:在編制預算中按照一般公共預算支出額的1%-3% 設置預備費,用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增 加的支出及其他難以預見的開支。 轉移支付:以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以 推進地區(qū)間基本公共服務的均等化為目標,以規(guī)范、公平、公開為 要求,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。 一般性轉移支付:上級政府為均衡地區(qū)間基本財力,根據(jù)下級 政府的組織財政收入能力、必要支出需求、各地自然經(jīng)濟和社會條 件差異等因素,按照基本標準和計算方法測算,將其無償轉作下級 政府收入來源,并由下級政府統(tǒng)籌安排使用的轉移支付。 專項轉移支付:上級政府對承擔委托事務、共同事務的下級政 府,給予的用于辦理特定事項的轉移支付。 — 36 — 中央返還及補助:中央財政為保障消費稅、增值稅、企業(yè)所得 稅、成品油價格和稅費等改革后地方的既得利益給予的稅收返還。 上解支出:下級政府按照有關法律法規(guī)及財政體制規(guī)定,按照 一定標準和計算方法測算,上交上級政府,并由上級政府統(tǒng)籌安排 的資金。 部門預算:與財政部門直接發(fā)生預算繳、撥款關系的國家機 關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行 職能需要編制的本部門年度收支計劃。 “三公”經(jīng)費:因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和 公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國 際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支 出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待 費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 抗疫特別國債:指在應對新冠肺炎疫情特殊時期,由中央財政 統(tǒng)一發(fā)行用于支持地方基礎設施建設和疫情防控的特別國債。 政府一般債務:是指為沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借,主要 以一般公共預算收入償還的政府債務,由地方政府發(fā)行一般債券 融資,債務資金納入一般公共預算管理。 政府專項債務:是指為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借,以 對應的政府性基金或專項收入償還的政府債務,由地方政府發(fā)行 專項債券融資,債務資金納入政府性基金預算管理。 — 37 — 債務轉貸支出:經(jīng)國務院批準,市級政府可以依法適度舉借債 務;區(qū)政府確需舉借債務的,由市級政府代為舉借,市級統(tǒng)貸統(tǒng)還。 債務轉貸支出反映市級向區(qū)政府轉貸的債務支出。 財政事權和支出責任:財政事權是各級政府應承擔的運用財 政資金提供基本公共服務的任務和職責,支出責任是政府履行財 政事權的支出義務和保障。 預算績效管理:在預算管理中融入績效理念,將績效目標設 定、績效跟蹤、績效評價及結果應用納入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過 程,以提高預算的經(jīng)濟、社會效益為目的的管理活動。預算績效管 理是一種以資金使用效果為導向的預算管理模式,要求政府部門 不斷提升服務水平和質量,有效提高財政資金使用效益,并成為實 施行政問責制和加強政府效能建設的重要抓手,是政府績效管理 的重要組成部分。 全成本預算績效管理:北京市結合自身實踐,將成本管理理念 融入政府治理,將成本效益分析方法應用到預算績效管理全過程, 科學測算、全面衡量各方投入成本,合理設置成本、質量和效益等 方面的績效目標和監(jiān)督考核指標,達到成本定額標準、財政支出標 準和公共服務標準相統(tǒng)一,以實現(xiàn)預算安排核成本、資金使用有規(guī) 范、綜合考評講績效的預算績效管理模式。 事前績效評估:在編制預算時,財政部門根據(jù)部門戰(zhàn)略規(guī)劃、 事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項目申報理由等內容,運用科學、合理的評估方法, 對項目實施的必要性和可行性、績效目標設置的科學性、財政支持 — 38 — 的方式、項目預算的合理性等方面進行客觀、公正的評估。事前績 效評估是本市預算績效管理在工作探索總結中的創(chuàng)新性成果,為 全國首創(chuàng)。目前在實施過程中,還引入了人大代表和政協(xié)委員參 與的模式。 績效評價:財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標, 運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支 出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。其中,績效 目標的設立是開展績效評價的前提和基礎,績效評價指標是績效 評價的工具和手段,財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性是績效評 價的主要內容。 政府采購:各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性 資金采購依法制定的集中采購目錄以內的,或者采購限額標準以 上的貨物、工程和服務的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約 束的有效措施。 政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適 合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交 由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向 其支付費用的行為。 政府與社會資本合作模式(PPP):指政府采取競爭性方式擇 優(yōu)選擇具有投資、運營管理能力的社會資本,雙方按照平等協(xié)商原 則訂立合同,明確責權利關系,由社會資本提供公共服務,政府依 據(jù)公共服務績效評價結果向社會資本支付相應對價,保證社會資 — 39 — 本獲得合理收益。 預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控:依據(jù)有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度,以國庫 單一賬戶體系為基礎,以財政資金支付活動為監(jiān)控重點,實時接收 市級預算單位財政資金和市級(含中央)對區(qū)專項轉移支付支出的 信息,采用系統(tǒng)自動受理與智能預警、人工核查相結合,及時發(fā)現(xiàn)、 糾正預算單位違規(guī)、不規(guī)范支付行為的一種綜合監(jiān)管體系。 預算管理一體化系統(tǒng):以統(tǒng)一預算管理規(guī)則為核心,將統(tǒng)一的 管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng),提高項目儲備、預算編審、預算調整和調 劑、資金支付、會計核算、決算和報告等工作的標準化、自動化水 平,實現(xiàn)對預算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制,保證各級預算 管理規(guī)范高效。 財政監(jiān)督:財政部門在財政分配過程中,對國家機關、企事業(yè) 單位、社會團體和其他組織或個人涉及財政收支、財務收支、國有 權益以及其他有關財政管理事項進行監(jiān)督,對其合法性進行監(jiān)控、 檢查、稽核、督促和反映。 “兩區(qū)”“三平臺” : “兩區(qū)”指國家服務業(yè)擴大開放綜合示范區(qū) 和中國(北京)自由貿易試驗區(qū); “三平臺”指中國國際服務貿易交 易會、中關村論壇和金融街論壇。 “三城一區(qū)” :即中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城和創(chuàng) 新型產(chǎn)業(yè)集群示范區(qū),是北京建設國際科技創(chuàng)新中心的主平臺。 “五子” : “五子”任務,即建設國際科技創(chuàng)新中心、推進“兩區(qū)” 建設、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、以供給側結構性改革引領和創(chuàng)造新需求、深 — 40 — 入推動以疏解北京非首都功能為“牛鼻子”的京津冀協(xié)同發(fā)展。 “四個不摘” :習近平總書記2019年4月在解決“兩不愁三保 障”突出問題座談會上指出,貧困縣摘帽后,要繼續(xù)完成剩余貧困 人口脫貧任務,實現(xiàn)已脫貧人口的穩(wěn)定脫貧。做到摘帽不摘責任、 摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管。 城市更新:即對城市建成區(qū)城市空間形態(tài)和城市功能的持續(xù) 完善和優(yōu)化調整,嚴控大拆大建,嚴守安全底線,嚴格生態(tài)保護,是 小規(guī)模、漸進式、可持續(xù)的更新。 對企“服務包”制度:是本市優(yōu)化營商環(huán)境、服務企業(yè)發(fā)展的一 項工作制度。根據(jù)企業(yè)定位提供普惠性政策集成,解決信息不對 稱問題;并針對企業(yè)發(fā)展中需要協(xié)商幫助的困難,依法依規(guī)量身定 制解決方案。 “雙減”政策:是指有效減輕義務教育階段學生過重作業(yè)負擔 和校外培訓負擔。2021年7月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印 發(fā)文件,要求各地區(qū)各部門切實提升學校育人水平,持續(xù)規(guī)范校外 培訓。 “五育”并舉:2019年,中共中央、國務院印發(fā)《關于深化教育 教學改革全面提高義務教育質量的意見》提出要堅持“五育”并舉, 全面發(fā)展素質教育?!拔逵笔侵傅掠?、智育、體育、美育、勞 動 教育。 — 41 —
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